Compensar diferencias en cierre de caja - Versión para impresión +- Foro de ayuda y soporte técnico de Sysme Software (https://www.sysme.net/foro) +-- Foro: Software Sysme (Español) (https://www.sysme.net/foro/forumdisplay.php?fid=3) +--- Foro: Sysme Tpv (https://www.sysme.net/foro/forumdisplay.php?fid=4) +--- Tema: Compensar diferencias en cierre de caja (/showthread.php?tid=613) |
Compensar diferencias en cierre de caja - Valiance - 03-02-2013 Buenas, hemos usado toda la vida registradora, y hasta ahora, para cuadrar caja introduciamos la cantidad a un determinado producto. Cómo se hace ésto con sysme?, es decir, pongamos que existe 5€ de diferencia entre el dinero real y lo reflejado en caja, cómo se soluciona? Gracias RE: Compensar diferencias en cierre de caja - sysme - 03-02-2013 Hola Valiance, Hombre, antes de solucionarlo, lo ideal es utilizar el registro de movimientos para cotejar con los tickets/facturas y descubrir en que operación se ha podido producir el descuadre. Una vez descubierto (o sin descubrirlo) cuadrar el saldo es fácil, simplemente añadir un movimiento (desde VENTAS>MOVIMIENTOS DE CAJA) por un valor de 5€ (ingreso o pago dependiendo de si sobra o falta). Saludos. |